Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 5.782.750
Nro. Solicitud de Transferencia
106944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.539.085
Retención DNCP
₲ 21.173
Retención IVA
₲ 114.468
Retención Renta
₲ 108.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103872
Monto Contrato
₲ 1.798.434.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.039.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.039.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3