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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 5.130.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.329

Retención DNCP
₲ 19.154
Retención IVA
₲ 73.293
Retención Renta
₲ 97.724
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113738
Monto Contrato
₲ 116.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.104.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.104.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional