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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 9.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.806.975

Retención DNCP
₲ 33.160
Retención IVA
₲ 253.773
Retención Renta
₲ 169.182
Multa
₲ 41.910

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104619
Monto Contrato
₲ 2.369.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.239.212.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.212.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279603
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS - SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)