Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003674
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.060
Retención DNCP
₲ 3.849
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 19.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117836
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.402.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.402.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3