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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011930
Monto de la Factura
₲ 6.854.973
Nro. Solicitud de Transferencia
20239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.656

Retención DNCP
₲ 26.273
Retención IVA
Retención Renta
₲ 134.044
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
274/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108981
Monto Contrato
₲ 1.113.384.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.895.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.895.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)