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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008356
Monto de la Factura
₲ 2.588.520
Nro. Solicitud de Transferencia
117398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.527.780

Retención DNCP
₲ 9.954
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.786
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
274/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108981
Monto Contrato
₲ 1.113.384.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.895.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.895.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)