Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAZO S.R.L.
RUC
80008788-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105231
Monto Contrato
₲ 145.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.244.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.244.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1