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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 4.701.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110099
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.471.136

Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 128.225
Retención Renta
₲ 85.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106834
Monto Contrato
₲ 218.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.447.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.447.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional