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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0162580
Monto de la Factura
₲ 664.230.800
Nro. Solicitud de Transferencia
22717
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.609.979

Retención DNCP
₲ 2.479.795
Retención IVA
₲ 9.489.011
Retención Renta
₲ 12.652.015
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111377
Monto Contrato
₲ 47.407.705.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.951.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.364.951.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)