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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016089
Monto de la Factura
₲ 42.379.095
Nro. Solicitud de Transferencia
90295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.808.243

Retención DNCP
₲ 158.215
Retención IVA
₲ 605.416
Retención Renta
₲ 807.221
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104396
Monto Contrato
₲ 2.475.858.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.374.485.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.374.485.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)