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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 46.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113539
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2016
Fecha de la Transferencia
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.897.321

Retención DNCP
₲ 164.497
Retención IVA
₲ 1.258.909
Retención Renta
₲ 839.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113364
Monto Contrato
₲ 6.151.840.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.365.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.328.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)