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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0077843
Monto de la Factura
₲ 700.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2016
Fecha de la Transferencia
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.289.252

Retención DNCP
₲ 2.614.248
Retención IVA
₲ 10.003.500
Retención Renta
₲ 13.338.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104399
Monto Contrato
₲ 2.488.008.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.370.365.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.370.365.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)