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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 175.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.708.809

Retención DNCP
₲ 654.091
Retención IVA
₲ 2.502.900
Retención Renta
₲ 3.337.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107193
Monto Contrato
₲ 1.219.565.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.174.360.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.174.360.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y DEL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)