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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 12.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6645
Fecha Solicitud de Transferencia
16-02-2016
Fecha de la Transferencia
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.157.351

Retención DNCP
₲ 45.558
Retención IVA
₲ 348.655
Retención Renta
₲ 232.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
540/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114967
Monto Contrato
₲ 3.336.044.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.253.989.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.989.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286618
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)