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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676

Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
540/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114967
Monto Contrato
₲ 3.336.044.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.253.989.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.989.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286618
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)