Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 32.931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12305
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
01-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.316.783
Retención DNCP
₲ 117.354
Retención IVA
₲ 898.118
Retención Renta
₲ 598.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
540/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114967
Monto Contrato
₲ 3.336.044.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.253.989.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.989.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286618
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)