Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007672
Monto de la Factura
₲ 2.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104394
Monto Contrato
₲ 513.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.546.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.546.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)