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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012182
Monto de la Factura
₲ 69.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141360
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.964.030

Retención DNCP
₲ 261.150
Retención IVA
₲ 999.300
Retención Renta
₲ 1.332.400
Multa
₲ 8.394.120

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104394
Monto Contrato
₲ 513.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.546.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.546.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)