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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0003841
Monto de la Factura
₲ 232.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.468.902

Retención DNCP
₲ 866.398
Retención IVA
₲ 3.315.300
Retención Renta
₲ 4.420.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111362
Monto Contrato
₲ 4.641.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.857.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.857.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)