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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0005268
Monto de la Factura
₲ 478.446.250
Nro. Solicitud de Transferencia
174292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.711.843

Retención DNCP
₲ 1.786.199
Retención IVA
₲ 6.834.946
Retención Renta
₲ 9.113.262
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111362
Monto Contrato
₲ 4.641.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.857.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.857.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)