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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 3.501.250
Nro. Solicitud de Transferencia
28311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.361.386

Retención DNCP
₲ 12.928
Retención IVA
₲ 60.976
Retención Renta
₲ 65.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106790
Monto Contrato
₲ 172.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.012.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.012.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional