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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 7.064.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.769.029

Retención DNCP
₲ 25.897
Retención IVA
₲ 137.447
Retención Renta
₲ 132.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106790
Monto Contrato
₲ 172.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.012.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.012.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional