Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 2.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.197
Retención DNCP
₲ 7.937
Retención IVA
₲ 30.371
Retención Renta
₲ 40.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106790
Monto Contrato
₲ 172.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.012.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.012.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional