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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036942
Monto de la Factura
₲ 67.291.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.992.517

Retención DNCP
₲ 239.801
Retención IVA
₲ 1.835.209
Retención Renta
₲ 1.223.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
84/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110907
Monto Contrato
₲ 432.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.683.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.683.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)