Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002686
Monto de la Factura
₲ 405.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9353
Fecha Solicitud de Transferencia
04-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.480.545

Retención DNCP
₲ 1.428.545
Retención IVA
₲ 11.045.455
Retención Renta
₲ 11.045.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114099
Monto Contrato
₲ 13.397.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.268.465.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.268.465.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)