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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 703.028.120
Nro. Solicitud de Transferencia
31639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.566.960

Retención DNCP
₲ 2.505.337
Retención IVA
₲ 19.173.494
Retención Renta
₲ 12.782.329
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
581/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116698
Monto Contrato
₲ 9.557.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.801.865.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.801.865.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297837
Nombre de la Licitación
POS CALIFICACION DE EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)