Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 20.136.020
Nro. Solicitud de Transferencia
53144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.148.990
Retención DNCP
₲ 71.757
Retención IVA
₲ 549.164
Retención Renta
₲ 366.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112150
Monto Contrato
₲ 606.570.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.853.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.853.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)