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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022975
Monto de la Factura
₲ 46.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199397
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.891.406

Retención DNCP
₲ 163.376
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.263.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11003-22-210766
Monto Contrato
₲ 351.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.114.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.114.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados