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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0320901
Monto de la Factura
₲ 239.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
38808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.999.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-25842
Monto Contrato
₲ 593.887.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.522.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.522.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional