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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 372.999.825
Nro. Solicitud de Transferencia
72004
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.999.825

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-28058
Monto Contrato
₲ 745.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.432.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.432.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME Y EQUIPOS TÁCTICOS PARA LA FOPE Y DPTO. ANTISECUESTROS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior