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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746

Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119634
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302175
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional