Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034670
Monto de la Factura
₲ 5.854.180
Nro. Solicitud de Transferencia
2473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.621.170
Retención DNCP
₲ 22.209
Retención IVA
₲ 39.084
Retención Renta
₲ 171.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160253
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.886.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.886.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores