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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 74.888.905
Nro. Solicitud de Transferencia
2473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.885.744

Retención DNCP
₲ 283.776
Retención IVA
₲ 525.242
Retención Renta
₲ 2.194.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160253
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.886.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.886.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores