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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033813
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.262.825

Retención DNCP
₲ 53.447
Retención IVA
₲ 409.037
Retención Renta
₲ 272.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
79/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107953
Monto Contrato
₲ 700.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.466.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.466.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Baterias para vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional