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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 58.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.524.975

Retención DNCP
₲ 208.070
Retención IVA
₲ 1.592.373
Retención Renta
₲ 1.061.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107088
Monto Contrato
₲ 4.233.391.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.025.810.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.025.810.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional