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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004753
Monto de la Factura
₲ 999.043.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.072.204

Retención DNCP
₲ 3.560.228
Retención IVA
₲ 27.246.641
Retención Renta
₲ 18.164.427
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118306
Monto Contrato
₲ 19.705.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.739.096.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.739.096.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301063
Nombre de la Licitación
Ampliación de Red de Seguridad Pública - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior