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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000492
Monto de la Factura
₲ 134.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.745.388

Retención DNCP
₲ 478.703
Retención IVA
₲ 3.663.545
Retención Renta
₲ 2.442.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108304
Monto Contrato
₲ 322.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.972.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.972.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285424
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Sistema Electrico y Monitoreo de Sensores en Nodos de Fibra Optica Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior