Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004477
Monto de la Factura
₲ 12.785.959
Nro. Solicitud de Transferencia
87810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.159.214
Retención DNCP
₲ 45.565
Retención IVA
₲ 348.708
Retención Renta
₲ 232.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107952
Monto Contrato
₲ 410.702.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.562.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.562.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Baterias para vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional