Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 9.992.124
Nro. Solicitud de Transferencia
102254
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.328
Retención DNCP
₲ 35.608
Retención IVA
₲ 272.513
Retención Renta
₲ 181.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108270
Monto Contrato
₲ 563.677.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.781.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.781.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional