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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014133
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14047
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas