Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 752.840
Nro. Solicitud de Transferencia
49224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
0029/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4323
Monto Contrato
₲ 18.977.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.635.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.635.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas