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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
0029/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4323
Monto Contrato
₲ 18.977.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.635.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.635.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas