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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004373
Monto de la Factura
₲ 77.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
0032/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4324
Monto Contrato
₲ 288.703.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.495.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.495.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas