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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005114
Monto de la Factura
₲ 3.121.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104965
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.121.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
0026/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-4325
Monto Contrato
₲ 354.440.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.263.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.263.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas