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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034326
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19458
Monto Contrato
₲ 115.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.972.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.972.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas