Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008179
Monto de la Factura
₲ 13.247.470
Nro. Solicitud de Transferencia
49350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.247.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19237
Monto Contrato
₲ 311.363.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.957.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.957.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas