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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
86002
Monto de la Factura
₲ 2.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97308
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2016
Fecha de la Transferencia
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.497

Retención DNCP
₲ 9.628
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
LPN 09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118017
Monto Contrato
₲ 404.761.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.923.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.981.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299791
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Oficinas de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal