Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 8.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55510
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.040.551
Retención DNCP
₲ 30.131
Retención IVA
₲ 230.591
Retención Renta
₲ 153.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93689
Monto Contrato
₲ 20.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.234.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.234.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1