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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011090
Monto de la Factura
₲ 93.149.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.696.662

Retención DNCP
₲ 347.758
Retención IVA
₲ 1.330.706
Retención Renta
₲ 1.774.274
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91865
Monto Contrato
₲ 7.042.490.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.152.085.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.152.085.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)