Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007421
Monto de la Factura
₲ 17.690.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90163
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.034.676
Retención DNCP
₲ 66.044
Retención IVA
₲ 252.720
Retención Renta
₲ 336.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91865
Monto Contrato
₲ 7.042.490.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.152.085.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.152.085.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)